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Internal Control & Risk Manager (m|w|x)

Arbeitsbeschreibung - Internal Control & Risk Manager (m|w|x)

Unser Kunde ist ein führender Dienstleister für die Entwicklung aller elektronischen und mechanischen Komponenten des E-Antriebs
mit Sitz im Großraum Stuttgart/Heilbronn. Damit trägt er
maßgeblich zum weltweiten Durchbruch der Elektromobilität bei. Zu seinen Kunden gehören namhafte Automobilhersteller. Das globale Team arbeitet an weltweiten Standorten, um die Elektromobilität weiter voranzutreiben.


Sie verantworten die Umsetzung und Weiterentwicklung des globalen internen Kontroll- und
Risikomanagementsystems unter Berücksichtigung globaler Konzernvorgaben sowie unterstützen
den Accounting-Bereich bei Fragestellungen zum OneStream-Tool. Die Aufgaben umfassen u.a.:
  • Verantwortung für die Weiterentwicklung und Umsetzung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems (IKS) unter Berücksichtigung der Konzernvorgaben in Zusammenarbeit mit den MPT EU-Gesellschaften bzw. Prüfern
  • Implementierung, Optimierung und Überwachung von (SOX-)Kontrollen in enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen sowie Weiterentwicklung der Delegation of Authority (DoA)
  • Analyse von Audit-Feststellungen sowie Anleitung der Fachabteilungen bei der Erarbeitung, Dokumentation und Umsetzung von Abstellmaßnahmen zu Audit-Feststellungen (IT/Finance)
  • Eigenständige Kommunikation und Koordination mit Wirtschaftsprüfern und der Internen Revision bei der Vorbereitung, Planung und Durchführung von Audits
  • Erstellung des quartalsweisen QRM-Reportings inkl. Transparenz zu offenen Findings
  • Durchführung von Controller Model File Reviews für wesentliche MPT EU-Gesellschaften
  • Unterstützung bei der Methodik und den Prozessen im Bereich SoD-, Critical
  • Authorizations Monitoring sowie User Access Reviews in enger Zusammenarbeit mit der IT
  • Unterstützung des Accounting-Bereichs bei Fragestellungen zum OneStream-Tool
  • Weiterentwicklung des Risikomanagementsystems sowie Vertretung relevanter Prozesse in internen und externen Audits (z.B. IATF)
  • Unterstützung von Continuous-Improvement Initiativen im Finanz- und IT-Umfeld 


Voraussetzungen

  • Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder ähnliche Qualifikation
  • Relevante Berufserfahrung im Bereich Internal Control, Wirtschaftsprüfung oder Controlling
  • Kenntnisse in Financial Reporting und Accounting
  • Sicherer Umgang mit MS Office und SAP (Module Basis, FI, MM)
  • Sehr gute Deutsch und Englischkenntnisse
  • Analytisches Denkvermögen
  • Eigeninitiative sowie eine selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
  • Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Freude an der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stakeholdern
  • Lösungsorientiertes Denken und Handeln
  • Reisebereitschaft wünschenswert
  • Kenntnisse in OneStream, Power BI oder MS SharePoint wünschenswert


Vorteile

Diese Position bietet 30 Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten,
Home-Office-Regelungen uvm. Die Zusammenarbeit basiert auf
gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Flache Hierarchien, eine
wertschätzende Atmosphäre, Offenheit und Aufgeschlossenheit gehören
zum Arbeitsalltag.

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Über das Unternehmen

Orson & Co

ORSON ist ein Unternehmen für Managementberatung mit Spezialisierung auf Direktvermittlung zur Festanstellung, HR-Beratung entlang des gesamten Mitarbeiterzyklus sowie auf Technologietransfer.

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